公司推进2023年度质量体系内部审核工作

为保证公司质量管理体系有效运行,按照Q/XD-A2-0902《内部审核程序》文件要求,公司总部、各子公司根据生产实际情况于8月份相继开展本年度内部审核工作。

8月9日上午,公司总部内部审核首次会议在研发中心二楼会议室召开,各相关单位及子公司领导参加会议。

总工程师郭方首先强调了此次内审工作的重要性,要求各受审单位积极配合审核工作,并强调了审核员在审核过程中要做到实事求是,善于发现问题、提出问题。产品开发与技术质量部部长周雅介绍了此次审核的日程安排及具体要求,并要求各子公司根据生产实际自行安排内审时间,在规定时间内将内审结果报至产品开发与技术质量部。

会议结束后,各审核组按照日程安排分头行动,开始审核工作。     在审核过程中,各审核组在受审单位的积极配合下,认真按照相应条款及工作职责对各部门、分厂的现场及成文信息进行了逐一审核。

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经过两天的紧张审核,8月11日上午,在末次会议上通报了各部门、分厂体系运行过程中存在的问题,并提出了整改意见及建议。此次内部审核共开出一般不合格项7个。各单位要按照质量体系要求,对此次审核列出的问题“举一反三”,查找原因,制定纠正措施,并在规定的时间节点内整改到位,形成闭环。

 各子公司内部审核工作按照计划有序开展中,产品开发与技术质量部将对审核过程进行监督、指导,并根据审核结果对公司质量体系运行情况进行评价,完成审核报告。